平成25年度予算案のポイント
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平成25年度予算案の概要
1 予算の基本的考え方
国は、経済の現状について、「円高・デフレ不況が長引き、昨年後半からは、景気の底割れが懸念されている」との認識を示しています。こうした状況から脱却し、雇用や所得の拡大を目指すため「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を打ち出し、大型補正予算の編成を予定しています。そのため、今後も国の動向や経済情勢等を十分注視していく必要があります。
区の財政状況は、主要一般財源である特別区税が4年ぶり、特別区交付金が5年ぶりに微増に転じることが見込まれるものの、直近5年間では、平成24年度に次ぐ2番目に低い水準にあります。一方、歳出では災害対策の強化をはじめ、子育て支援や増加が続く扶助費、さらには老朽化した区有施設の改修など様々な財政需要を抱えております。また、社会保障・税一体改革をはじめとした様々な制度改正への適切な対応も必要であり、今後も厳しい財政運営が続くものと予測しております。
こうした中、平成25年度予算は、今後3年間で実施する将来を見据えた行財政基盤の確立に向けた取り組みの初年度として、一層の財源確保を図るとともに、区民が安心して暮らすことのできる台東区のさらなる実現を目指した編成に努めました。
一般会計予算は、歳入歳出それぞれ898億円となり、前年度と比較すると40億円の減、4.3%の減となっています。
2 平成25年度各会計予算(案)
会 計 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 増減率 | ||||||||
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一般会計 | 89,800,000千円 | 93,800,000千円 | ▲4,000,000千円 | ▲ 4.3% | ||||||||
国民健康保険事業会計 | 23,354,000千円 | 22,629,000千円 | 725,000千円 | 3.2% | ||||||||
後期高齢者医療会計 | 4,110,000千円 | 4,038,000千円 | 72,000千円 | 1.8% | ||||||||
介護保険会計 | 13,457,000千円 | 13,082,000千円 | 375,000千円 | 2.9% | ||||||||
老人保健施設会計 | 71,658千円 | 59,877千円 | 11,781千円 | 19.7% | ||||||||
病院施設会計 | 331,733千円 | 326,526千円 | 5,207千円 | 1.6% | ||||||||
合 計 | 131,124,391千円 | 133,935,403千円 | ▲2,811,012千円 | ▲ 2.1% | ||||||||
用地会計 | 0 | 4,000,003千円 | ▲4,000,003千円 | 皆減 |
平成25年度当初予算(案)の主な重点事業
「にぎわい いきいき したまち台東」の実現に向けて
3つの将来像のための重点事業
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