平成29年度予算案のポイント
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更新日:2017年3月1日
予算の基本的考え方
国は、平成29年度の経済見通しについて、「経済対策」などにより、雇用・所得環境が引き続き改善し、好循環が進展する中で、「民需を中心とした景気回復が見込まれる」とする一方、「海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響などに留意する必要がある」との認識を示しています。
区の財政状況は、歳入では、特別区税の増を見込むものの、特別区交付金は、企業収益の減少などの要因により、減を見込んでいます。
一方、歳出では、待機児童対策を始めとする子育て支援や、高齢者・障害者へのサービス、低所得者への支援、区有施設の維持保全への対応など、様々な行政需要が増加傾向にあり、予断を許さない状況です。
平成29年度予算は、編成に先立ち「予算編成方針会議」において、区政の課題や財政状況などについて全庁的な意識の共有化と庁内議論を深めました。
それらを踏まえ、「躍進台東 新しい台東区」の実現に向け、区政運営における5つの考え方に基づき、区の将来を展望した取組みを推進できるよう、予算配分を行っています。
区政運営における5つの考え方
- 元気な地域産業と商店街の創造
- 快適で安全・安心なまちの創造
- 人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造
- 家庭の絆を大切に、子供の豊かな未来の創造
- 歴史と文化が薫る、 魅力ある国際文化観光都市の創造
平成29年度 各会計予算(案)
一般会計予算は、歳入歳出それぞれ988億円となり、前年度と比較すると20億円、2.1パーセントの増となっています。
会計名 | 29年度 | 28年度 | 比較 | 増減率 |
一般会計 | 98,800,000 | 96,800,000 | 2,000,000 | 2.1 |
国民健康保険事業会計 | 28,063,000 | 27,099,000 | 964,000 | 3.6 |
後期高齢者医療会計 | 4,564,000 | 4,381,000 | 183,000 | 4.2 |
介護保険会計 | 15,789,000 | 14,942,000 | 847,000 | 5.7 |
老人保健施設会計 | 120,240 | 154,979 | -34,739 | -22.4 |
病院施設会計 | 319,410 | 512,731 | -193,321 | -37.7 |
合計 | 147,655,650 | 143,889,710 | 3,765,940 | 2.6 |
単位:千円、パーセント
資料一覧
平成29年度台東区予算案プレス発表 次第(PDF:65KB)
平成29年度一般会計予算概算書(歳入・歳出)(PDF:188KB)
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