平成24年度予算案のポイント
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平成24年度予算案の概要
1 予算の基本的考え方
国は、平成24年度の経済見通しについて、「景気は緩やかに回復していくことが見込まれる。」としていますが、先行きのリスクとして、「海外経済の更なる下振れ、円高の進行やそれに伴う国内空洞化の加速、電力供給の制約等が挙げられる。」との認識も示しています。
区の財政状況は、主要な一般財源である特別区税が3年連続で減収、特別区交付金が4年連続で減収となり、あわせてこの4年間で約71億円の減収となっています。一方、歳出では、生活保護費など扶助費の大幅な増加や進展する少子高齢化への対応、区有施設の維持・保全、安全・安心のまちづくりなど、様々な財政需要を抱えており、一層厳しい状況に直面しております。
こうした中、平成24年度予算では、「予算編成方針会議」「予算編成調整会議」を実施し、厳しい財政状況や区民ニーズへの対応などについて、全庁的な意識の共有化と庁内議論を深め、予算編成に取組みました。
また、東日本大震災を踏まえた防災力の強化をはじめとして、修正を行う「長期総合計画(後期計画)」「行政計画」の着実な推進と、区民の日々の生活を守り、将来を見据えた施策へ重点的な財源配分を行いました。
一般会計予算は、歳入歳出それぞれ938億円となり、前年度と比較すると60億円の増、約6.8%の増となっています。
2 平成24年度各会計予算(案)
会計名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 93,800,000千円 | 87,800,000千円 | 6,000,000千円 | 6.8% |
国民健康保険事業会計 | 22,629,000千円 | 21,647,000千円 | 982,000千円 | 4.5% |
後期高齢者医療会計 | 4,038,000千円 | 3,821,000千円 | 217,000千円 | 5.7% |
介護保険会計 | 13,082,000千円 | 12,118,000千円 | 964,000千円 | 8.0% |
老人保健施設会計 | 59,877千円 | 50,428千円 | 9,449千円 | 18.7% |
病院施設会計 | 326,526千円 | 352,547千円 | △26,021千円 | △7.4% |
用地会計 | 4,000,003千円 | 4,000,003千円 | 0円 | 前年同 |
合計 | 137,935,406千円 | 129,788,978千円 | 8,146,428千円 | 6.3% |
平成24年度当初予算(案)の主な重点事業
「にぎわい いきいき したまち台東」の実現に向けて
3つの将来像のための重点事業
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