平成14年度予算案のポイント
1 予算の基本的考え方
平成14年度は、新たな時代に的確に対応するとともに、区民が安心して生活し、活力と魅力にあふれた「明日の台東区を育み・創る」ための確固たる基盤を築いていく年です。
区の財政を取り巻く環境が、厳しさを増していく状況のなか、台東区においては、少子・高齢者対策、区内産業の振興、地球環境改善への対応等の早急に取り組まなければならない課題が数多くあります。
これらの状況を踏まえ、平成14年度予算編成にあたっては、財政健全推進計画を確実に実行するとともに、新たな行政計画に基づき、「明日の台東区を育み・創る」施策の積極的な展開に努めております。
具体的には、事務事業及び管理的経費のより一層の見直しを徹底するとともに、委託業務の見直し・受益者負担の適正化、区有財産の有効活用により、約21億円の財源を確保しています。
一方、これらの様々な見直しにより確保した財源を活用し、現在、策定中の行政計画での重点施策やきめ細かい区民サービスの展開をめざして、歳出経費の重点配分を行っています。
新行政計画での重点施策
(1)子どもの明日を育むための施策 (2)健康・福祉の明日を育むための施策 (3)地球環境の明日を育むための施策 (4)産業と観光の明日を創るための施策 (5)まちの安全の明日を創るための施策 一般会計予算は、新規の需要を含め、歳入歳出それぞれ825億円となり、前年度と比較すると98億円の減、伸び率で10.6%の減となっています。
2 平成14年度各会計予算(案)
(単位:千円,%)
会計名 本年度 前年度 比較 伸び率 一般会計 82,500,000 92,300,000 △9,800,000 △10.6 国民健康保険事業会計 16,420,000 15,660,000 760,000 4.9 老人保健医療会計 18,639,000 18,493,000 146,000 0.8 介護保険会計 7,662,000 7,285,000 377,000 5.2 老人保健施設会計 150,162 361,460 △211,298 △58.5 用地会計 4,000,003 4,000,003 0 前年同 合計 129,371,165 138,099,463 △8,728,298 △6.3
平成14年度一般会計予算(案)の主な重点事業
●は14年度の新規事業
問合せ 企画財政部財政課 電話 03−5246−1071